攀枝花市文艺创评室2021年部门预算编制说明

www.maomin.org     发布时间:2021-02-18     来源:市文艺创评室      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

 

2021年度

攀枝花市文艺创评室

部门预算

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)市文艺创评室职简介。

(二)市文创评室2021年重点工作。

二、机构设置情况 1

三、 收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)国有资产占有使情况 5

(三)绩效目标设置情况

(四)政府采购预算情况

十、名词解释

附件 7

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)市文艺创评室职能简介。

开展艺术创评,促进艺术繁荣。 艺术创评 艺术评论 艺术研究 艺术学术书刊编辑 艺术创评人才的培养。

(二)市文创评室2021年重点工作。

1在局党委局的统一部署和安排下,采取组织学习、到社区、厂矿观摩等多种形式认真开展守纪律、提效能、强执行、做表率学习教育工作。

2积极开展深入基层,扎根人民的文艺采风创作活动,为艺术家们提供良好的创作条件,激发创作源泉,争取能有365体育滚球:更好的文艺精品问世,为打造区域性文化高地充实内容。

3积极做好戏剧小品的组织推荐工作,与有关单位协作,争取推送一到两部我市剧作者创作的小型戏剧作品。

4继续坚持每月至少向市局报送1条工作信息。

5坚持办好《攀枝花文化》,每期推出优秀文艺作品,提升《攀枝花文化》作为攀枝花市文化名片的含金量,凸显地方文化特色,加强同外地文化系统的联系和交流,共同推动地方文化的繁荣与发展。

6开展攀枝花本土文化研究。在已取得一些成果的基础上进一步开展有组织、有目的、操作性强调本土文化挖掘研究活动。全年打算开展6-7次采访、采风及对策研究活动,力争完成一至二个研究课题。

二、机构设置情况

市文艺创评室系市文广旅局下属全额拨款事业单位。

按照综合预算的原则,市文艺创评室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入106.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出81.6万元、社会保障和就业支出18.25万元、住房保障支出6.28万元。市文艺创评2021年收支总预算106.13万元。比2020年预算数增加22.74万元,主要是2020年新进一人。

(一)收入预算情况

市文艺创评室2021年收入预算106.13万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入106.13万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

市文艺创评室2021年支出预算106.13万元,其中:基本支出94.13万元,占88.69%;项目支出12万元,占11.31%

四、财政拨款收支预算情况说明

市文艺创评室2021年财政拨款收支总预算106.13万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入106.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出81.61万元、社会保障和就业支出18.24万元、住房保障支出6.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文艺创评室2021年一般公共预算当年拨款106.13万元,比2020年预算数增加22.74万元,主要是2020年新进1

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出81.61万元,占76.90%;社会保障和就业支出18.24万元,占17.19%;住房保障支出6.28万元,占5.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作和保护(项)2021年预算数为81.6万元,主要用于:在职事业人员工资,社保,绩效及2021年文艺创评经费。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项目)2021年预算数为11.71万元,主要用于:事业单位开支退休费。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为6.54万元,主要用于:在职事业人员机关养老保险缴费支出。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为6.28万元,主要用于:在职事业人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文艺创评室2021年一般公共预算基本支出94.13万元,其中:

人员经费82.72万元,主要包括:基本工资20.07万元、津贴补贴2.59万元、绩效工资29.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.54万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、公务员医疗补助缴费0.40万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金6.28万元、其他工资福利支出2.60万元、退休费9.38万元、医疗费补助0.40万元

公用经费11.41万元,主要包括:办公费0.77万元、水费0.15万元、电费0.38万元、邮电费0.95万元、差旅费3.06万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.05万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费1.62万元其他商品和服务支出2.29万元(包括在职党建经费、离退休公用经费

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市文艺创评室2021三公经费财政拨款预算数1.7102万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.0902万元,公务用车购置及运行维护费1.62万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算与2020年持平。主要原因是2021年未安排因公出国(境)事项

(二)公务接待费较2020年预算下降5.05%主要原因是厉行节约。

2021年公务接待费计划用于接待上级部门。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费16.2万元,用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方便通行,主要保障开展艺术创作采风等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文艺创评室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年,市文艺创评室系全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市文艺创评室独立核算单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(三)绩效目标设置情况

2021年市文艺创评室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款12万元。

(四)政府采购预算情况

2021年,市文艺创评室安排政府采购预算0.5万元,其中:办公设备0.5万元,用于采购黑白激光A4双面打印机1台。

十、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作和保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.(部门)单位预算项目绩效目标表

8.2021年攀枝花市本级政府采购预算表

(205005-攀枝花市文艺创评室)2021年部门预算编制说明.doc

(205005-攀枝花市文艺创评室)2021年部门预算公开表.xlsx

 

 

                                                                            2021年2月18日