365体育博彩:攀枝花市妇女联合会2016年部门预算编制的说明

www.maomin.org     发布时间:2016-02-18      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责:

  根据市“三定”方案即攀委办[2002]47号文和《中华全国妇女联合会章程》规定,市妇联机关的主要职责是:

  1、围绕党的中心任务 ,指导县(区)、乡(镇)妇联、市级机关妇女组织、市直妇工委、企业女职工委员会根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的目标和任务开展妇女儿童工作。

  2、围绕经济建设中心和妇女发展,在全市农村妇女中开展“双学双比”活动,在城镇妇女中开展“巾帼建功”活动,在全市开展“文明家庭”创评和家庭文化建设活动,在未成年人中开展“家庭教育”活动(四大主体活动),组织、动员妇女积极投身我市改革开放和三个文明建设。

  3、指导县(区)、乡(镇)妇联、市级机关妇女组织、市直妇工委、企业女职工委员会做好宣传舆论工作;引导妇女树立“四自”精神,表彰各行业先进妇女典型;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

  4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定;承办妇女来信、来访接待和法律咨询服务工作,维护妇女儿童合法权益。

  5、加强调查研究,反映妇女儿童的疾苦和呼声;协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;配合有关部门加强对妇女及未成年人的劳动保护,切实为妇女儿童服务。

  6、 建立健全基层妇女组织,加强基层妇女组织建设,增强妇女组织的凝聚力;配合各级党委组织人事部门培养选拔妇女干部,促进妇女参政议政比例的提高。

  7、承担政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作;认真组织实施“攀枝花市妇女发展纲要”和“攀枝花市儿童发展纲要”。

  8、承办市委、市政府交办的其他工作。

  (二)2016年主要工作任务

  2016年,围绕党政大局和妇女需求,深入实施素质提升、巾帼建功、幸福家庭、维权服务、强基固本“五大行动”,积极推进“两纲”实施,全面完成中期评估任务。着力把妇女工作阵地做实、品牌做优、队伍做强,以在全省争创一流为目标,推动攀枝花妇女工作新发展。

  1、深入实施素质提升行动,促进妇女成长成才

  把提升妇女素质、促进妇女成长成才作为一项基础性工程抓实抓牢。

  2、深入实施巾帼建功行动,助推攀枝花经济社会发展

  围绕中心,服务大局,积极探索引领妇女参与经济建设的新方式新途径,积极搭建平台,为妇女全面参与、施展才华创造条件。

  3、深入实施幸福家庭行动,助推幸福攀枝花建设

  充分发挥妇女在家庭和社区中的主体作用,大力开展幸福家庭创建活动,以家庭幸福促社区和谐、社会文明,全力推动美丽幸福攀枝花建设。

  4、深入实施维权服务行动,助推和谐社会建设

  在社会群体利益诉求多元化的形势下,切实代表和维护妇女权益,维护社会公平正义,促进社会和谐。加强“两纲”实施,完成中期评估任务。

  5、深入实施强基固本行动,提高综合服务能力

  以创新的思路加强妇联组织建设、干部队伍建设、作风建设,推动妇联工作上水平、出特色、创一流。

  二、收支预算总体情况

  2016年攀枝花市妇女联合会收入预算总额为362.75万元,相应安排支出预算362.75万元,其中:人员支出165.61万元,日常公用支出45.47万元,对个人和家庭的补助支出116.67万元,专项支出35万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  攀枝花市妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的妇女工作。其中:

  基本支出,是用于保障市妇联正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

  项目支出,是用于保障市妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出243.73万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(两纲监测、双学双比、巾帼建功、文明家庭建设、家庭教育、妇女维权、贫困妇女救助、小公民道德建设、三八活动、女性素质教育、妇儿工委工作经费、妇女儿童服务中心等)。

  (二)社会保障和就业支出100.51万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)住房保障支出18.51万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数8.04万元,其中:公务接待费0.93万元,公务用车购置及运行维护费7.11万元。

  (二)公务接待费较2015年预算数持平。

  2016年公务接待费计划用于培训讲座、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算数持平。

  2016年安排公务用车运行维护费7.11万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市妇联各部门的工作的正常开展。

  附件:2016年市妇联预算公开表.XLS